Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2021 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021. |
28.324,00 |
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10/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/94765872; |
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3.366,57 |
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18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 560/2021 - REF. JANEIRO/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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3.366,57 |
10/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/97761006; |
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3.063,81 |
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22/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 560/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 22/03/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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3.063,81 |
23/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/100761248; |
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3.550,80 |
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29/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 560/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 20/04/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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3.550,80 |
12/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/103825029; |
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3.057,60 |
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24/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 561/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 20/05/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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3.057,60 |
16/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/106806759; |
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2.726,30 |
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23/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 560/2021 - REF. MAIO/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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2.726,30 |
14/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/109842382; |
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2.786,09 |
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21/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 560/2021 - REF. JUNHO/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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2.786,09 |
11/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/112882597; |
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4.023,90 |
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18/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 560/2021 - REF. JULHO/2021 VENC. 20/08/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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4.023,90 |
13/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/115935009; |
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3.845,26 |
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15/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 560/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865380 |
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3.845,26 |
20/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/118954246; |
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1.903,67 |
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27/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 560/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.903,67 |
TOTAL |
28.324,00 |
28.324,00 |
28.324,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.