Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LETICIA COPINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5706 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ATUAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, 07/06 A 07/07/2021 CFE CONTRATO Nº202/2021. 0,00 2.704,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ATUAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, 07/06 A 07/07/2021 CFE CONTRATO Nº202/2021. 2.704,68
05/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1 2.163,84
05/07/2021 Cfe. INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19, retido na Liquidação Nota de Empenho 5706/2021, 84389 - LETICIA COPINI 238,02
05/07/2021 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19, retido na Liquidação Nota de Empenho 5706/2021, 84389 - LETICIA COPINI 1,64
20/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 01 1.924,18
02/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2 540,84
02/08/2021 Cfe. INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19, retido na Liquidação Nota de Empenho 5706/2021, 84389 - LETICIA COPINI 59,49
16/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 481,35
TOTAL 2.704,68 2.704,68 2.704,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 05/07/2021 238,02 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 05/07/2021 1,64 Lançada
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 02/08/2021 59,49 Lançada
TOTAL   299,15