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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 578 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2676 COM VENCIMENTO EM 24/12/2020. 108,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2676 COM VENCIMENTO EM 24/12/2020. 108,78
22/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/17721734; 108,78
29/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 108,78
TOTAL 108,78 108,78 108,78
SALDO A PAGAR 0,00