Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5798 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO SAMU. |
0,00 |
911,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO SAMU. |
911,26 |
|
|
16/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/10410; |
|
911,26 |
|
02/07/2021 |
Pagamento de Empenho 5798/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
911,26 |
TOTAL |
911,26 |
911,26 |
911,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.