Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: I9 FARMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5804 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO. |
0,00 |
2,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2021 |
TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO. |
2,89 |
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16/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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2,89 |
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02/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5804/2021
I9 FARMA - 89764 |
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2,89 |
TOTAL |
2,89 |
2,89 |
2,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.