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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 581 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Assistencia Social - Recurso Próprio
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1555 E 3044 COM VENCIMENTO EM 29/12/2020. 221,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1555 E 3044 COM VENCIMENTO EM 29/12/2020. 221,73
22/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/17734990; U/17751121; 221,73
29/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 581/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 221,73
TOTAL 221,73 221,73 221,73
SALDO A PAGAR 0,00