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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Data de lançamento: 16/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CARTUCHOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 0,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2021 CARTUCHOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 140,00
17/06/2021 Conforme DANFE Nº 890/35110534; 140,00
22/07/2021 Pagamento de Empenho 5817/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.