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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5820 Data de lançamento: 16/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Assistencia Social - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS. 0,00 1.008,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2021 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS. 1.008,32
17/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/10413; 1/10411; 1.008,32
29/06/2021 Pagamento de Empenho 5820/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.008,32
TOTAL 1.008,32 1.008,32 1.008,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.