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Última atualização realizada em 20/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 588 Data de lançamento: 25/01/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE DIA 27/01/21 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2021 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE DIA 27/01/21 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 40,00
27/01/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 40,00
12/02/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865208 PAGTO. REF. EMPENHO 588/2021 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.