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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5881 Data de lançamento: 17/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF MAIO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 484,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2021 ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF MAIO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. 484,89
17/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 484,89
23/06/2021 Pagamento de Empenho 5881/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 484,89
TOTAL 484,89 484,89 484,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.