Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5959 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE AVISO SOBRE O PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2021 |
DIVULGAÇÃO DE AVISO SOBRE O PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA. |
350,00 |
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21/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/246; |
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350,00 |
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06/07/2021 |
Pagamento de Empenho 5959/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.