Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RONAN DE SOUZA FRANCIOSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5976 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
VIGIA NOTURNO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE VIGIA , RONDA E MANUTENÇÃO DA ORDEM EM ESTACIONAMENTOS E BANHEIROS DE PRAÇAS PÚBLICAS. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2021 |
SERVIÇO DE VIGIA , RONDA E MANUTENÇÃO DA ORDEM EM ESTACIONAMENTOS E BANHEIROS DE PRAÇAS PÚBLICAS. |
650,00 |
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23/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10023; |
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650,00 |
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06/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007582
PAGTO. REF. EMPENHO 5976/2021
RONAN DE SOUZA FRANCIOSI - 79691 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.