Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
625 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CORRENTE PARA USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
66,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2021 |
CORRENTE PARA USO NA SECRETARIA. |
66,73 |
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27/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4257; |
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66,73 |
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10/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854415
PAGTO. REF. EMPENHO 625/2021
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
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66,73 |
TOTAL |
66,73 |
66,73 |
66,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.