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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 10:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6276 Data de lançamento: 24/06/2021
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 0,00 522,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2021 GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 522,84
24/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JUNHO 2021 522,84
29/06/2021 Pagamento de Empenho 6276/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 522,84
TOTAL 522,84 522,84 522,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.