| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 6350 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 1.066,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 1.066,00 | ||
| 24/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/216; | 1.066,00 | ||
| 02/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007580 PAGTO. REF. EMPENHO 6350/2021 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 1.066,00 | ||
| TOTAL | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||