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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 09:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6433 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 658,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. 658,50
30/06/2021 Conforme DANFE Nº 890/35293956; 658,50
06/07/2021 Pagamento de Empenho 6433/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 658,50
TOTAL 658,50 658,50 658,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.