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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVALDO QUETEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6458 Data de lançamento: 29/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIO ALUGUÉIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXÍLIO ALUGUEL DE JUNHO A NOVEMBRO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4161/2021. 0,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2021 AUXÍLIO ALUGUEL DE JUNHO A NOVEMBRO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4161/2021. 3.600,00
01/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 600,00
06/07/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2021 - REF. JUNHO/2021 EVALDO QUETEMANN - 70474 600,00
27/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 600,00
02/08/2021 REF JULHO 600,00
27/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 600,00
08/09/2021 REF AGOSTO 2021 600,00
06/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 600,00
13/10/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2021 - REF. SETEMBRO/2021 EVALDO QUETEMANN - 70474 600,00
27/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 600,00
08/11/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2021 - REF. OUTUBRO/2021 EVALDO QUETEMANN - 70474 600,00
01/12/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 260,00
02/12/2021 BENIFICIARIO FOI PARA LAR DO IDOSO -340,00
07/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 EVALDO QUETEMANN - 70474 260,00
TOTAL 3.260,00 3.260,00 3.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.