Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
657 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.08.51.00.00.00 - AUXILIO-DOENCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio - Doença PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. |
0,00 |
1.050,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2021 |
Auxílio - Doença PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. |
1.050,71 |
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25/01/2021 |
liquidado cfe empenhos mes de janeiro 2021 |
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1.050,71 |
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29/01/2021 |
Pagamento de Empenho 657/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.050,71 |
TOTAL |
1.050,71 |
1.050,71 |
1.050,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.