Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6652 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº171.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
621,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2021 |
VEÍCULO Nº171.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
621,21 |
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07/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 00/33329; |
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621,21 |
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27/07/2021 |
Pagamento de Empenho 6652/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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621,21 |
TOTAL |
621,21 |
621,21 |
621,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.