Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LUIS CARLOS MATOS DE CAMARGO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6874 |
Data de lançamento: |
12/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
2.703,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2021 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
2.703,00 |
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12/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35506998; 890/35506496; |
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2.703,00 |
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04/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864646, 864645
PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2021
LUIS CARLOS MATOS DE CAMARGO MEI - 88152 |
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2.703,00 |
TOTAL |
2.703,00 |
2.703,00 |
2.703,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.