| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 6886 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHAS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 869,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | TELHAS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 869,50 | ||
| 13/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3223; | 869,50 | ||
| 29/07/2021 | Pagamento de Empenho 6886/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 869,50 | ||
| TOTAL | 869,50 | 869,50 | 869,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||