Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FF CONSTRUTORA SIGNOR LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6890 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE PONTES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MUNK PARA A MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
12.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2021 |
SERVIÇO DE MUNK PARA A MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
12.450,00 |
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13/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7556; |
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12.450,00 |
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21/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6890/2021
FF CONSTRUTORA SIGNOR LTDA ME - 87522 |
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12.450,00 |
TOTAL |
12.450,00 |
12.450,00 |
12.450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.