Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6938 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.617,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2021 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.617,89 |
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14/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/270; 1/269; |
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1.617,89 |
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16/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6938/2021
ANDERSON SONDA ME - 87594 |
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1.617,89 |
TOTAL |
1.617,89 |
1.617,89 |
1.617,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.