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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6954 Data de lançamento: 15/07/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO, BACKUP,TESTES E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI - SEDE E EXTENSÃO. 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2021 SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO, BACKUP,TESTES E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI - SEDE E EXTENSÃO. 750,00
15/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/20; 750,00
02/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6954/2021 DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA - 1304 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.