Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6963 |
Data de lançamento: |
15/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS E PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº13. |
0,00 |
3.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2021 |
PEÇAS E PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº13. |
3.440,00 |
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15/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1372; |
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3.440,00 |
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29/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2021
SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES - 116 |
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3.440,00 |
TOTAL |
3.440,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.