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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6970 Data de lançamento: 15/07/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PROJETO EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº217/2021. 0,00 25.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PROJETO EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº217/2021. 25.920,00
23/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 155 2.160,00
02/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NNF 6970 2.160,00
17/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/167; 2.160,00
27/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6970/2021 - REF. NF 167 INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - 90112 2.160,00
21/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 181 2.160,00
04/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 181 2.160,00
22/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/197; 2.160,00
07/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6970/2021 - REF. NF 197 INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - 90112 2.160,00
13/12/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 223 2.160,00
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 223 2.160,00
28/12/2021 EMPENHADO INDEVIDAMENTE ANO 2022 -15.120,00
TOTAL 10.800,00 10.800,00 10.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.