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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO MORAES MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7436 Data de lançamento: 22/07/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CLIMATIZADORES DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 0,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2021 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CLIMATIZADORES DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 1.050,00
22/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/26; 1.050,00
05/08/2021 Pagamento de Empenho 7436/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864648 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.