| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 7490 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEGULADOR DE GÁS PARA A EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 59,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | REEGULADOR DE GÁS PARA A EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 59,05 | ||
| 27/07/2021 | Conforme DANFE Nº 01/4493; | 59,05 | ||
| 05/08/2021 | Pagamento de Empenho 7490/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,05 | ||
| TOTAL | 59,05 | 59,05 | 59,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||