Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. |
31.785,06 |
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| 04/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15º JANEIRO 2021 |
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31.785,06 |
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| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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57,24 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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65,00 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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1.219,52 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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3.026,52 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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3.854,35 |
| 19/01/2021 |
Pagamento de Empenho 75/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.562,43 |
| TOTAL |
31.785,06 |
31.785,06 |
31.785,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |