| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 7537 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 360,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 360,32 | ||
| 27/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10459; | 360,32 | ||
| 11/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7537/2021 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 | 360,32 | ||
| TOTAL | 360,32 | 360,32 | 360,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||