Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7594 |
Data de lançamento: |
29/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2021 |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS. |
6.500,00 |
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30/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/51669; E/51670; E/51671; E/51672; E/51673; E/51674; |
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6.500,00 |
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26/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865369
PAGTO. REF. EMPENHO 7594/2021
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 649 |
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6.500,00 |
TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.