Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7655 |
Data de lançamento: |
02/08/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Departamento Geral de Fiscalização |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SEGURANÇA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2021 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. |
1.800,00 |
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02/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/166; |
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1.800,00 |
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02/08/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7655/2021, 85476 - MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME |
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198,00 |
12/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854468
PAGTO. REF. EMPENHO 7655/2021
MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME - 85476 |
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1.602,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
02/08/2021 |
198,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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198,00 |
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