Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7663 |
Data de lançamento: |
02/08/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF JUNHO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. |
0,00 |
74,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2021 |
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF JUNHO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. |
74,07 |
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02/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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74,07 |
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06/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007599
PAGTO. REF. EMPENHO 007663/2021
VIVO CELULAR CRT SA - 65357 |
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74,07 |
TOTAL |
74,07 |
74,07 |
74,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.