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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7665 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF JUNHO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 186,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF JUNHO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. 186,02
02/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 186,02
06/08/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007599 PAGTO. REF. EMPENHO 007665/2021 VIVO CELULAR CRT SA - 65357 186,02
TOTAL 186,02 186,02 186,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.