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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7668 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF JUNHO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 33,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF JUNHO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. 33,94
02/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 33,94
06/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7668/2021 VIVO CELULAR CRT SA - 65357 33,94
TOTAL 33,94 33,94 33,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.