Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: THIAGO ROESLER MOCINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7810 |
Data de lançamento: |
05/08/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
HOTEL |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2021 |
HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
2.000,00 |
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01/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 625; |
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2.000,00 |
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22/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2021
THIAGO ROESLER MOCINHO - 88268 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.