Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DOEBBER E PROENCA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7905 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2021. |
0,00 |
1.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2021 |
SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2021. |
1.540,00 |
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09/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/344; |
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1.540,00 |
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20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2021
DOEBBER E PROENCA LTDA ME - 86839 |
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1.540,00 |
TOTAL |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.