| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8031 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANT AGOSTO DE 2021 | 1.742,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANT AGOSTO DE 2021 | 1.742,52 | ||
| 11/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª AGOSTO 2021 | 1.742,52 | ||
| 13/08/2021 | Pagamento de Empenho 8031/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.742,52 | ||
| TOTAL | 1.742,52 | 1.742,52 | 1.742,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||