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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8100 Data de lançamento: 11/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 12/2021 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110 E MÁQUINAS DE JARDINAGEM E LIMPEZA. 0,00 849,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2021 PP 12/2021 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110 E MÁQUINAS DE JARDINAGEM E LIMPEZA. 849,02
12/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/3026; 2/40; 849,02
26/08/2021 Pagamento de Empenho 8100/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 849,02
TOTAL 849,02 849,02 849,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.