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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8119 Data de lançamento: 12/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 2.211,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2021 MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 2.211,35
19/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/84503; 1/84501; 1.955,47
31/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 84798 255,88
01/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 84503,84501 1.955,47
17/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 84798 255,88
TOTAL 2.211,35 2.211,35 2.211,35
SALDO A PAGAR 0,00