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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 10:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8149 Data de lançamento: 13/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TUBOS DE FERRO PARA CORRIMÃO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS. 0,00 3.412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2021 TUBOS DE FERRO PARA CORRIMÃO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS. 3.412,00
13/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/43560; 3.412,00
24/08/2021 Pagamento de Empenho 8149/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.412,00
TOTAL 3.412,00 3.412,00 3.412,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.