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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8162 Data de lançamento: 13/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/08/2021. 1,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2021 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/08/2021. 1,57
13/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº A1/355571; 1,57
23/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8162/2021 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 1,57
TOTAL 1,57 1,57 1,57
SALDO A PAGAR 0,00