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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8177 Data de lançamento: 16/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO RAUL OLIVEIRA DE CAMPOS NA INSTITUIÇÃO, CFE CONTRATO Nº241/2021. 0,00 13.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2021 SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO RAUL OLIVEIRA DE CAMPOS NA INSTITUIÇÃO, CFE CONTRATO Nº241/2021. 13.200,00
03/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 323 1.100,00
17/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2021 1.100,00
04/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 342 1.100,00
15/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8177/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.100,00
29/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/0000362; 1.100,00
19/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8177/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.100,00
01/12/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 383 1.100,00
01/12/2021 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -8.800,00
07/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8177/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.100,00
TOTAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.