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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8198 Data de lançamento: 17/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRATOS PLÁSTICOS PARA USO NAS EMEFS GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA EM ATIVIDADE COM A NUTRICIONISTA KETTY CORAZZA. 0,00 15,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2021 PRATOS PLÁSTICOS PARA USO NAS EMEFS GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA EM ATIVIDADE COM A NUTRICIONISTA KETTY CORAZZA. 15,96
17/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/173; 15,96
26/08/2021 Pagamento de Empenho 8198/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15,96
TOTAL 15,96 15,96 15,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.