Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VIDRO CANELADO PARA REPAROS NO CRAS. |
0,00 |
420,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2021 |
VIDRO CANELADO PARA REPAROS NO CRAS. |
420,20 |
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27/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/412; |
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420,20 |
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05/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2021
ELIEGE CORAZZA ME - 64179 |
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420,20 |
TOTAL |
420,20 |
420,20 |
420,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.