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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RAVASIO & RAVASIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8329 Data de lançamento: 20/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Transporte
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº11/2019. 0,00 10.410,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº11/2019. 10.410,40
20/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 230 1.250,40
01/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 231 4.778,40
03/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 230 1.250,40
15/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 231 MÊS DE AGOSTO 2021 4.778,40
04/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 235 4.381,60
15/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 235 4.381,60
TOTAL 10.410,40 10.410,40 10.410,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.