Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANDRESSA MARANGON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
838 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
2.844,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2021 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO SUS. |
2.844,68 |
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05/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/82; |
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2.844,68 |
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05/02/2021 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 838/2021, 88785 - ANDRESSA MARANGON |
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312,91 |
05/02/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 838/2021, 88785 - ANDRESSA MARANGON |
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47,08 |
10/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 838/2021
ANDRESSA MARANGON - 88785 |
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2.484,69 |
TOTAL |
2.844,68 |
2.844,68 |
2.844,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
27/01/2021 |
312,91 |
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Lançada |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA |
27/01/2021 |
47,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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359,99 |
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