Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI ME AUTO PEÇAS TOMAZI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
857 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 167,101,133,135 |
0,00 |
6.647,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2021 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 167,101,133,135 |
6.647,00 |
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28/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/24; 1/25; 1/26; 1/23; 1/22; |
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6.647,00 |
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10/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 857/2021
LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI ME AUTO PEÇAS TOMAZI - 89278 |
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6.647,00 |
TOTAL |
6.647,00 |
6.647,00 |
6.647,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.