Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8754 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FITA ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÕES NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2021 |
FITA ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÕES NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
16,00 |
|
|
25/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4555; |
|
16,00 |
|
10/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8754/2021
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
|
|
16,00 |
TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.