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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: J O R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8765 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: TARIFAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TAXA DE EMISSÃO DE BOLETOS. 0,00 5,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 TAXA DE EMISSÃO DE BOLETOS. 5,78
25/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 5,78
13/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8765/2021 J O R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA - 90217 5,78
TOTAL 5,78 5,78 5,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.